1.业务文件由业务员起草,经理审核签发。对于机密文件,审查员应注明“机密”一词,并确定提交范围。保密文件由专人按保密规定印制、报送;
2.审核发放的文件由业务员按类别编号归档;
3.外来文件由接收人签字,并在收到之日提交经理;紧急文件,应在收到后立即提交经理;
4.外发文件经经理审核签字后发送,传真等文件经审核后可立即发送,由业务员按不同类别编号归档;
5.所有人员应遵守公司保密规定,不得泄露工作中接触到的公司保密事项;
6.严禁擅自打印、复制非业务文本资料,违者视情节轻重处以罚款;
7.公司制定各项业务专用表格格式,各业务统一使用;
8.办公用品只能用于办公,不得挪作他用或私用;
9.内部人员勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。
10.每周一中午举行例会,从11点开始。例会主要是对上周的工作内容进行总结,对下周的工作进行计划,对工作内容进行培训;
11.周五提交本周工作总结和下周工作安排;
12.每季度进行一次季度评估(方法待定)。